Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Transaksi Penjualan Tunai dan Kredit pada PT Hondatama Mitra Cemerlang Kota Dumai

Fitri, Suhailah Yuliana (2026) Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Transaksi Penjualan Tunai dan Kredit pada PT Hondatama Mitra Cemerlang Kota Dumai. D3 thesis, Universitas Andalas.

[img] Text (Cover)
01. Cover.pdf - Published Version

Download (221kB)
[img] Text (BAB I)
02. BAB I.pdf - Published Version

Download (226kB)
[img] Text (BAB V)
03. BAB V.pdf - Published Version

Download (191kB)
[img] Text (Daftar Pustaka)
04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version

Download (131kB)
[img] Text (Tugas Akhir Fulltext)
05. Tugas Akhir Fulltext.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian internal terhadap transaksi penjualan tunai dan kredit pada PT Hondatama Mitra Cemerlang Kota Dumai. Sistem pengendalian internal memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan aset perusahaan, meningkatkan efektivitas operasional, serta meminimalisir risiko kesalahan dan kecurangan dalam proses transaksi penjualan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada transaksi penjualan tunai dan kredit di PT Hondatama Mitra Cemerlang telah diterapkan dengan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, penggunaan dokumen sebagai bukti transaksi, otorisasi pada setiap tahapan proses penjualan, serta penerapan analisis kelayakan kredit melalui kerja sama dengan pihak leasing. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya, antara lain risiko kesalahan pencatatan, pengawasan dokumen kredit yang belum optimal, proses penyerahan dokumen yang masih dilakukan secara manual, risiko kredit bermasalah, serta keterlambatan dalam proses persetujuan kredit akibat kelengkapan dokumen konsumen dan hasil survei pihak leasing. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan sistem pengarsipan dokumen, memanfaatkan teknologi informasi dalam proses administrasi, serta melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala agar sistem pengendalian internal dapat berjalan lebih efektif.

Item Type: Thesis (D3)
Supervisors: Silmi, SE.,M.Ak
Uncontrolled Keywords: Sistem Pengendalian Internal; Penjualan Tunai; Penjualan Kredit; Pengendalian Internal; PT Hondatama Mitra Cemerlang
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > D3 Akuntansi
Depositing User: D3 Akuntansi Akuntansi
Date Deposited: 21 Jul 2026 03:46
Last Modified: 21 Jul 2026 03:46
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/526784

Actions (login required)

View Item View Item